课程详情
培训对象
房地产企业财务总监,财务经理,主办会计等
培训收益
学习税法的目的有两个:一是规避税收风险,避免多交或少缴纳税收。二是合理运用税收政策,降低企业税收负担,为企业创造更大经济利益。本期我们充分考虑房地产企业的需求,专题就旧城改造拆迁补偿、售后回租回购、甲供材,以及目前房地产企业财税方面的热点、难点问题,聘请专家进行讲解、研讨,为企业解决现实问题提供有益帮助。
课程内容
近期以来,随着国家进一步对房地产行业的政策调控,以及税务机关对房地产业税收征收管理的加强,房地产企业再次进入全面紧缩关键时期,规避财税风险,减轻企业负担,保障企业利益,成为财税管理人员的主要任务。
课程安排
培训时间:2012年4月13、14日(周五、周六)
培训地点:杭州•金汇大厦(杭州市莫干山路73号,
主办单位:杭州东经企业管理咨询有限公司
四大优势:
1、课程质量保证:
对于每一位东经学员而言,东经人都敢于承诺:课程质量如达不到学员的预期效果,将无条件退款,并签订合同承诺书!
2、现场录制讲课光盘赠送给学员配套学习,会员六套!
3、东经财税QQ群
群里有顶尖级财税专家坐镇答疑,更是东经学员之间相互交流,相互认识的最佳平台!
4、注册高级纳税筹划师证书!
本证书为全国职业教育人才技术资格证书。证书的有效性请登录全国职业教育专业人才认证网:http://www.dcjy.org.cn输入证书编号和姓名即可查询。
主讲专家:陈萍生
注册税务师、注册会计师,税务稽查资深官员。曾为国家税务总局稽查局专项检查组成员,现为国家税务总局12366咨询服务组成员。国家税务总局稽查局《房地产稽查实务》和《税务稽查案例》主要编写组成员。近年来在国家级刊物上发表税收专业筹划文章300多篇,出版税收专著4部。
课程大纲:
一、房地产开发收入的税收政策及运用
1、企业所得税收入确认的政策分析运用
2、企业所得税视同销售政策分析运用
3、营业税纳税义务发生时间政策分析运用
4、营业税视同销售政策分析运用
5、土地增值税清算收入政策分析运用
6、土地增值税视同销售政策分析运用
7、主要运用分析及筹划案例
二、房地产成本费用的税收政策分析及运用
1、企业所得税主要成本项目政策分析及运用
2、企业所得税主要费用项目政策分析及运用
3、土地增值税主要成本项目政策分析及运用
4、土地增值税主要费用项目政策分析及运用
5、企业所得税土地增值税汇算清缴和项目主要差异比较分析
6、成本、费用项目税收筹划思路及案例
三、旧城改造拆迁补偿主要涉税政策分析运用
1、拆迁补偿企业所得税处理及案例分析
2、拆迁补偿土地增值税处理及案例分析
3、拆迁补偿营业税处理及案例分析
4、拆迁补偿土地使用税处理
5、旧城改造相关税收优惠政策
6、拆迁补偿会计处理
7、还建房的会计处理及税收策划分析
四 、售后回租售后回购政策分析及运用
1、售后回租的税收处理分析运用
2、售后回租的会计处理分析运用
3、售后回购的税收处理分析运用
4、售后回购的会计处理分析运用
5、企业回租、回购的利息费用、租赁费用的税收策划
6、个人回租、回购的利息收入、租赁收入的税收策划
五、甲供材主要涉税政策分析及运用
1、甲供材的主要涉税争议政策分析
2、企业所得税涉税政策分析及运用
3、土地增值税涉税政策分析及运用
4、营业税涉税政策分析及运用
5、增值税涉税政策分析及运用
6、甲供材会计处理
六、合作建房税收政策分析及运用
1、合作建房判断及主要类型
2、合作建房营业税政策分析及运用
3、合作建房土地增值税分析及运用
4、合作建房企业所得税分析及运用
5、合作建房会计处理
培训地点:杭州•金汇大厦(杭州市莫干山路73号,
主办单位:杭州东经企业管理咨询有限公司
四大优势:
1、课程质量保证:
对于每一位东经学员而言,东经人都敢于承诺:课程质量如达不到学员的预期效果,将无条件退款,并签订合同承诺书!
2、现场录制讲课光盘赠送给学员配套学习,会员六套!
3、东经财税QQ群
群里有顶尖级财税专家坐镇答疑,更是东经学员之间相互交流,相互认识的最佳平台!
4、注册高级纳税筹划师证书!
本证书为全国职业教育人才技术资格证书。证书的有效性请登录全国职业教育专业人才认证网:http://www.dcjy.org.cn输入证书编号和姓名即可查询。
主讲专家:陈萍生
注册税务师、注册会计师,税务稽查资深官员。曾为国家税务总局稽查局专项检查组成员,现为国家税务总局12366咨询服务组成员。国家税务总局稽查局《房地产稽查实务》和《税务稽查案例》主要编写组成员。近年来在国家级刊物上发表税收专业筹划文章300多篇,出版税收专著4部。
课程大纲:
一、房地产开发收入的税收政策及运用
1、企业所得税收入确认的政策分析运用
2、企业所得税视同销售政策分析运用
3、营业税纳税义务发生时间政策分析运用
4、营业税视同销售政策分析运用
5、土地增值税清算收入政策分析运用
6、土地增值税视同销售政策分析运用
7、主要运用分析及筹划案例
二、房地产成本费用的税收政策分析及运用
1、企业所得税主要成本项目政策分析及运用
2、企业所得税主要费用项目政策分析及运用
3、土地增值税主要成本项目政策分析及运用
4、土地增值税主要费用项目政策分析及运用
5、企业所得税土地增值税汇算清缴和项目主要差异比较分析
6、成本、费用项目税收筹划思路及案例
三、旧城改造拆迁补偿主要涉税政策分析运用
1、拆迁补偿企业所得税处理及案例分析
2、拆迁补偿土地增值税处理及案例分析
3、拆迁补偿营业税处理及案例分析
4、拆迁补偿土地使用税处理
5、旧城改造相关税收优惠政策
6、拆迁补偿会计处理
7、还建房的会计处理及税收策划分析
四 、售后回租售后回购政策分析及运用
1、售后回租的税收处理分析运用
2、售后回租的会计处理分析运用
3、售后回购的税收处理分析运用
4、售后回购的会计处理分析运用
5、企业回租、回购的利息费用、租赁费用的税收策划
6、个人回租、回购的利息收入、租赁收入的税收策划
五、甲供材主要涉税政策分析及运用
1、甲供材的主要涉税争议政策分析
2、企业所得税涉税政策分析及运用
3、土地增值税涉税政策分析及运用
4、营业税涉税政策分析及运用
5、增值税涉税政策分析及运用
6、甲供材会计处理
六、合作建房税收政策分析及运用
1、合作建房判断及主要类型
2、合作建房营业税政策分析及运用
3、合作建房土地增值税分析及运用
4、合作建房企业所得税分析及运用
5、合作建房会计处理
师资介绍
注册税务师、注册会计师,税务稽查资深官员。曾为国家税务总局稽查局专项检查组成员,现为国家税务总局12366咨询服务组成员。国家税务总局稽查局《房地产稽查实务》和《税务稽查案例》主要编写组成员。近年来在国家级刊物上发表税收专业筹划文章300多篇,出版税收专著4部。
其他信息
收费标准:单独参加本次课程1800元/人;(会员免费)